问题已解决
请问一下公司处理了一辆在小规模时期购进的车辆,已计提3.5年,折旧余额4万多,处理价3万,该怎么登账



借固定资产清理
累计折旧,3.5
贷固定资产
这个固定资产写购买的原值的金额。
2022 02/14 10:53

郭老师 

2022 02/14 10:53
借银行存款3万,贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

84784948 

2022 02/14 10:57
增值税3%减按2%征收部分怎么处理?

郭老师 

2022 02/14 10:59
借银行存款3万,贷固定资产,清理应交税费简易计税,1%做到固定资产清理里面。

84784948 

2022 02/14 11:10
增值税申报时,主表怎么填?

郭老师 

2022 02/14 11:11
主表在简易计税销售额里面填写的。然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额。

84784948 

2022 02/14 14:32
请帮忙看看上午问你的问题,我操作的对不对一直出现这个提示是什么情况?

84784948 

2022 02/14 14:33
老师你 看一下

郭老师 

2022 02/14 14:34
你好,截图你的申报表看一下。

84784948 

2022 02/14 14:37
老师你看下一下

84784948 

2022 02/14 14:38
找到原因,填的时候把后面的即征即退也填了

84784948 

2022 02/14 14:39
所以数据不对,只填应纳税减征额的《一般项目》,《即征即退》的不填就可以了,

郭老师 

2022 02/14 14:47
你好,对的是的,是这么做的。