问题已解决
以前未开票销售收入没交税,这个月别人来开了,开的专票,这个税金这个月交,但是收入以前确认的



之前借银行存款贷主营业务收入应交税费这么做的吗?
2022 02/21 18:46

84785011 

2022 02/21 18:47
没有,之前那个会计没交税,水平有限嘛,她没做,只是确认收入

郭老师 

2022 02/21 18:48
借银行存款贷主营业务收入是这么做的吗?

郭老师 

2022 02/21 18:48
如果是的话,借利润分配未分配利润
贷应收账款,
借应收账款
贷利润分配未分配利润,
应交税费应交增值税销项。

84785011 

2022 02/21 18:48
现在别人来开票,开的13税率的,我们有散茶可以开免税票,但是别人买的不是散茶,就开的带税率的

郭老师 

2022 02/21 18:49
正常补上增值税就可以的。

84785011 

2022 02/21 18:50
你的意思是这个月这么处理吗,为撒子冲利润分配了呀

郭老师 

2022 02/21 18:50
你好,这个以前是不是跨年了?跨年了涉及到损益类科目,地用利润分配未分配利润。

84785011 

2022 02/21 18:52
我们自厂自销茶产品,有精装茶,有散装茶,散茶是不交税的,免税的,但是之前的很多开的免税票,税务稽查是不是可以看我们的销售报表,上面有卖的茶种类,我们就容易被发现呦,我是新人,很多不懂,

84785011 

2022 02/21 18:52
应该是涉及跨年了

郭老师 

2022 02/21 18:53
你好,实际你们销售的是带税率的,但是你们账上做的都是免增值税的,是这个意思吗?

84785011 

2022 02/21 18:55
对头,大部分是带税率的,精装茶

郭老师 

2022 02/21 18:56
正常的应该是借主营业务收入贷应收账款,
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。

郭老师 

2022 02/21 18:56
这个愤怒你能看懂吗?

84785011 

2022 02/21 18:56
我是才来的新人,我们进行税比较少,销项又比较多,如果正常交税的话,我们合作的很多是小规模纳税人

郭老师 

2022 02/21 18:59
对方给你开免税的普通发票,对方是自产自销的,你们可以抵扣增值税的。