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老师 我公司有业务招待费和广告宣传费需要调整,年度汇算是选择填那两个表呢

84784998| 提问时间:2022 03/04 15:25
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》
2022 03/04 15:26
84784998
2022 03/04 15:27
上面只看到广告费和业务宣传费,没有看到业务招待费呢
朴老师
2022 03/04 15:37
同学你好 业务招待费在纳税调整明细表里面
84784998
2022 03/04 15:39
我还是不太会算这个,我告诉老师您数字,麻烦您帮我算下呢,我们去年的营业收入是1907202.54,广告费和业务宣传费是8410,业务招待费是17065元,我算下来是不是不用调整呢,都可以直接扣除的呀,如果可以直接扣除是不是不用填这个广告费和纳税调整项目明细表呢
朴老师
2022 03/04 15:48
同学你好 第一个广宣费不超过当年销售(营业)收入15%的部分可以税前扣除 这个不用调整 第二个要调增的 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 这个是孰低扣除 17065*60%和1907202.54*5‰ 这两个数哪个小税前扣除哪个 然后多余的招待费要调增哦
84784998
2022 03/04 15:49
那广告费这个表是不是就可以直接不用选择了呢老师
朴老师
2022 03/04 15:51
嗯 这个不用调整的
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