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甲厂为增值税一般纳税人,8月25日向乙厂销售 A 产品,开具增值税专用发票,价款400000元,增值税4000元,并代垫运费1200元。财会部门根据增值税发票、代垫运费清单办妥托收手 续。计算甲厂应纳增值税税额

84785031| 提问时间:2022 03/10 12:51
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税剑法盾
金牌答疑老师
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
您好,应纳增值税4000,代垫运费由运输企业开票,采购方抵扣进项税额。
2022 03/10 12:53
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