问题已解决
老师,我们公司不是实际用电户,也没有付电费,我们有用电户名,他公司用电,电业把票开给我们公司,我们需要给他公司开出去,老师,现在我收到电业发票,我要怎么入账?电费款是他公司付给电业的



你好 你好了 你开发票给用电单位 记收入 对方支付电费记成本
2022 03/11 17:50

84784964 

2022 03/11 18:02
现在我刚刚收到电业开来的专票

玲老师 

2022 03/11 18:11
你好 借成本
贷其他应付款

84784964 

2022 03/11 18:21
收到发票
借记其他业务成本
应交税费-应交增值税-进项税
贷记,其他应付款
开出发票
借记,其他应付款
贷记,其他业务收入
应交税费应交增值税销项税 是这样做对吗?

玲老师 

2022 03/11 18:25
是的,这个分录是正确的。