问题已解决
你好,暂估的发票到了,怎么做账务



你好,暂估的是怎么做的?
2022 03/21 10:05

84784970 

2022 03/21 10:07
借 管理费用
贷 其他应付款

郭老师 

2022 03/21 10:08
借其他应付款,借管理费用,负数
借管理费用,贷其他应付款,这个是当年的。

84784970 

2022 03/21 10:33
暂估的时候
借 销售费用
贷 其他应付款
暂估明细写哪里

郭老师 

2022 03/21 10:34
你好,暂估的是什么费用?

84784970 

2022 03/21 10:34
暂估的是广告费

郭老师 

2022 03/21 10:35
几科目写广告费就可以的。

郭老师 

2022 03/21 10:35
二级科目写广告费就可以的。

84784970 

2022 03/21 10:48
需要写暂估二字吗

郭老师 

2022 03/21 10:49
借销售费用广告费
贷,其他应付款暂估。

84784970 

2022 03/21 11:04
现在发票到了,就直接借 销售费用
贷 其他应付款就可以了哈

郭老师 

2022 03/21 11:05
你好,需要红冲之前的暂估借其他应付款,借销售费用负数,然后再做发票的借销售费用贷其他应付款。