问题已解决

你好,暂估的发票到了,怎么做账务

84784970| 提问时间:2022 03/21 10:04
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,暂估的是怎么做的?
2022 03/21 10:05
84784970
2022 03/21 10:07
借 管理费用 贷 其他应付款
郭老师
2022 03/21 10:08
借其他应付款,借管理费用,负数 借管理费用,贷其他应付款,这个是当年的。
84784970
2022 03/21 10:33
暂估的时候 借 销售费用 贷 其他应付款 暂估明细写哪里
郭老师
2022 03/21 10:34
你好,暂估的是什么费用?
84784970
2022 03/21 10:34
暂估的是广告费
郭老师
2022 03/21 10:35
几科目写广告费就可以的。
郭老师
2022 03/21 10:35
二级科目写广告费就可以的。
84784970
2022 03/21 10:48
需要写暂估二字吗
郭老师
2022 03/21 10:49
借销售费用广告费 贷,其他应付款暂估。
84784970
2022 03/21 11:04
现在发票到了,就直接借 销售费用 贷 其他应付款就可以了哈
郭老师
2022 03/21 11:05
你好,需要红冲之前的暂估借其他应付款,借销售费用负数,然后再做发票的借销售费用贷其他应付款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取