问题已解决
误餐费报销用法人提取的备用金如何写会计分录?



你好,这个备用金在哪个科目里面?其他应收款吗?
2022 03/22 09:05

郭老师 

2022 03/22 09:05
如果是的话,借管理费用误餐费贷其他应收款。

84784964 

2022 03/22 09:06
备用金放在其他应付款—法人

郭老师 

2022 03/22 09:08
借管理费用误餐费
贷,其他应付款,法人。

84784964 

2022 03/22 09:09
我写借:应付福利费 贷:其他应付款一法人,在资产负债表中显示应付福利费为负数,如何处理?

郭老师 

2022 03/22 09:11
你好,你这个分录删除了,他不需要通过应付职工薪酬,我上面给你写的分录就是啊,人家是直接做管理费用。

84784964 

2022 03/22 09:12
已经跨月跨年了怎么处理

郭老师 

2022 03/22 09:14
你好,借其他应付款贷应付福利费,这个是红冲的。

84784964 

2022 03/22 09:16
红冲之后再把你正确的分录放后面可以吗?

郭老师 

2022 03/22 09:16
可以的,可以这么做的。