问题已解决
去年8月付过一笔公司款,当时不是我做会计,对方未开具发票,然后之前的会计做了成本,今年2月对方开具发票,我申报时候抵扣了进项,2月增值税已经申报了,我现在做账改怎么处理
你好,当时暂估的分录是怎么做的?
2022 03/26 16:22
84784957 
2022 03/26 16:31
直接做了 借:施工成本 贷:银行存款
郭老师 
2022 03/26 16:39
借应交税费应交增值税进项
贷工程施工。
84784957 
2022 03/26 16:47
哦哦哦就是补做税费这块就行了是吧
郭老师 
2022 03/26 16:49
对的是的,是这么做的。
84784957 
2022 03/26 16:51
我有点好奇,你们回答问题是不是可以看到我是谁啊,感觉您经常回答我的问题哈哈哈
郭老师 
2022 03/26 16:56
看不到的
都是自己接
84784957 
2022 03/26 17:02
还有就是我们这张发票的发票联遗失了,但是抵扣联还在,发票联应该是被文员粘贴到了其他凭证后面,但是没找到,能不能抵扣联复印入账呢
郭老师 
2022 03/26 17:06
可以的,可以这么做的。

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