问题已解决
#2021年12月计提工资。 借:销售费用10万元,贷:应付职工薪酬10万元;2022年1月份实际发放工资9320元,请问怎么做分录,谢谢



借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润100000-9320
汇算清缴这个金额需要调增的
2022 04/09 11:32

84785019 

2022 04/09 11:40
谢谢,资产负债表中的
未分配利润期末等于期初+本年利润,这样做账会有差额,对吗?怎么解释,谢谢

郭老师 

2022 04/09 11:43
对的是的
就是因为做了以前年度损益调整或者是利润分配

84785019 

2022 04/09 11:43
好的,谢谢

郭老师 

2022 04/09 11:47
不用客气,周末愉快