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老师,请问下,我现在才发现去年5月份我的上一任,没有计提增值税,6月就直接支付了,现在“应交税费-未交增值税”余额在借方,要调整吗?如何调整

84784961| 提问时间:2022 04/13 11:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
银行借银行存款贷主营业务收入直接确认收入,做的这个吗?
2022 04/13 11:15
84784961
2022 04/13 11:20
不是的,她是正常做收入分录的,5月份进项少于销项,所以要交增值税,但她没有做计提应交增值税-未交增值税这笔分录,6月份就直接支付了,那现在跨年了,要补计提吗
郭老师
2022 04/13 11:23
你现在补上就可以的,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷,应交税费未交。
84784961
2022 04/13 14:15
现在补提不会影响去年的报表吗?
郭老师
2022 04/13 14:19
不影响的这个不涉及到损益类的科目。
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