问题已解决
老师,我们是小规模公司,上个月开了50万发票收入,供应商开了45万发票给我们,因为涉及到对方开给我们的是分包抵税的发票,这个申报增值税的时候可以直接抵扣吗?请问需要怎么填写呢?分包抵税有没有什么限制条件?第一次遇到这种情况



你好,你是劳务公司吧?你是采用的差额征收吗?
2022 04/18 12:08

84784993 

2022 04/18 13:36
不是劳务公司,就是开的服务费,不知道分包抵扣需要什么方式体现才能抵扣这部分

李霞老师 

2022 04/18 13:42
采用差额法,就可以用差额作为收入,有分包发票,或者工资,都可以抵减

84784993 

2022 04/18 13:45
就是这个分包发票这种类型的,发票上能体现是分包发票吗?

李霞老师 

2022 04/18 13:48
您好,您说的分包发票,就是正常的发票,

84784993 

2022 04/18 13:49
那怎么证明税务申报的时候可以直接抵扣这部分呢?

李霞老师 

2022 04/18 14:13
你好同学,你得去税务局备案呀,你要想差额征收的话,这个是需要备案的,备案以后你有发票的话,入账的话系统就能识别。