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补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?

84785034| 提问时间:2022 04/22 05:49
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
2022 04/22 06:38
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