问题已解决
对方公司开具了4-6月的费用发票99万,那4月收到发票,款未付,这是只做4月的费用33万的费用吧,借什么费,借进项贷认证了3个月的,贷应付是33万还是99万,这个分录怎么处理



你好同学,,你这个是什么发票呢?你把费用内容告诉我。
2022 04/25 16:17

84784994 

2022 04/25 16:21
就是平台使用费

84784994 

2022 04/25 16:22
入管理费用的

李霞老师 

2022 04/25 16:24
你好,那你可以这样开了发票的话,你可以直接借待摊费用,贷银行存款,然后再
借管理费用
贷待摊费用。

84784994 

2022 04/25 16:38
软件里只有长期待摊费用,可是我这个费用所属期是4.5.6这三个月啊

李霞老师 

2022 04/25 16:47
你好,对,所以我让你先通过待摊费用先过渡。

李霞老师 

2022 04/25 16:47
因为你的发票肯定是开在一起的,是吧,或者是你就分别分三个月做管理费用也是可以的。