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请问计提增值税的分录怎么写?

84785042| 提问时间:2022 05/13 10:26
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是一般纳税人单位,销项税额大于进项税额的结转吗? 
2022 05/13 10:26
84785042
2022 05/13 10:26
对的老师
邹老师
2022 05/13 10:28
你好,销项税额大于进项税额的结转  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
84785042
2022 05/13 10:29
那附加税的计提呢?
邹老师
2022 05/13 10:30
你好 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税
84785042
2022 05/13 10:33
结转后销项税和进项税的余额是不是零?
邹老师
2022 05/13 10:36
你好,是的,是这样的
84785042
2022 05/13 10:53
这个科目下有余额是怎么处理?
邹老师
2022 05/13 10:53
你好,需要做相应的结转啊 
84785042
2022 05/13 10:54
怎么结转?
邹老师
2022 05/13 10:56
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税
84785042
2022 05/13 11:21
现在账上销项与进项差13万多,但是我这个月的增值税只需交253元,因为之前的会计都不结转销项与进项,只是计提应交增值税,现在怎么处理呢?
邹老师
2022 05/13 11:28
你好,因为之前的会计都不结转销项与进项,需要把之前没有结转的,补做结转处理 
84785042
2022 05/13 11:38
补做结转的话,未交增值税13万多,数额不对啊?
84785042
2022 05/13 11:40
每个月都按开票系统的数据与增值税服务平台上抵扣的进项来交增值税的,不可能有那么多的未交税额,这个什么原因造成的?
邹老师
2022 05/13 11:40
你好,不对的话,就需要逐月用结转的凭证与申报表数据核对,查明差异原因
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