问题已解决
老师这个是领用电话机发放的职工福利的,我可以这样做分录吗 借:管理费用—开办费2094.30 贷:应付职工薪酬—-2094.30 借:应付职工薪酬—-2094.30 贷:库存商品—-1853.36 贷:应交税费—-应交增值税—进项税额转出 这样做转出的分录可以吗



你这样做 跟图片做没有区别啊 一个是先计提应付职工薪酬 你是先计提管理费用 你的比较更加符合实际
2022 05/15 21:35

84784971 

2022 05/15 21:48
好的谢谢

秦枫老师 

2022 05/15 22:01
不客气 祝你工作顺利 如果老师的答复有帮助到 麻烦给个评价