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学堂老师,跨年的发票冲红请问如何做账呢?
你好,跨年的发票冲红,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022 06/09 08:52
84785024 
2022 06/09 08:53
不需要用以前年度损益调整科目吗?
邹老师 
2022 06/09 08:54
你好,是的,不需要的。因为负数发票是现在开具呢
学堂老师,跨年的发票冲红请问如何做账呢?
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