问题已解决
老师,我们之前暂估了一笔成本,现在来不进来了分录咋写
你好,实际有业务吗?
2022 06/30 10:27
郭老师 
2022 06/30 10:27
当时暂估的分录怎么做的?
84785030 
2022 06/30 10:30
借成本 带其他应付暂估
郭老师 
2022 06/30 10:31
借其他应付款暂估
借成本负数
84785030 
2022 06/30 12:02
自己生产的东西自己买咋做分录
郭老师 
2022 06/30 12:03
自己是做什么用的?
郭老师 
2022 06/30 12:03
如果是办公用的话,借管理费用贷库存商品

00:10:00
描述你的问题,直接向老师提问
381

意见反馈