问题已解决
老师,暂估时,借管理费用-其他 贷应付账款-暂估 ,后面有车票了,借管理费用-差旅费(负数),贷应付账款-暂估(负数),是这样的吗?



你好,是的,是这样的
2022 07/19 14:41

m85461818 

2022 07/19 14:42
管理费用的二级科目不一致,没事吧

邹老师 

2022 07/19 14:42
你好,暂估前后,需要做到一致才是的

m85461818 

2022 07/19 14:44
啊,我一个是其他,一个是差旅费。因为暂估时我不确定后来的票是啥呀

邹老师 

2022 07/19 14:46
你好,不能这样处理的
暂估前后,需要做到一致才是的