问题已解决

老师,去年某月增值税申报错误,只能从错误月份逐月更正吗?可不可以,从当月冲抵?如果逐月变更了,那账和税务报表不一致怎么办?

84784952| 提问时间:2022 08/20 09:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要逐月更正。 需要对账务做相应调整,使得账务与税务报表一致
2022 08/20 09:50
84784952
2022 08/20 09:59
不是调表不调账吗账都封装了,能不能在本月申报时做冲抵?
邹老师
2022 08/20 10:00
你好,之前申报有错误,没有本月申报时做冲抵的处理方法啊 
84784952
2022 08/20 10:10
需要把账改一下,然后更正报表吗?
邹老师
2022 08/20 10:10
你好,是的,是这样的
84784952
2022 08/20 10:13
做到税会一致吗?可是,会计理论,不是说调表不调账吗?有错误在后期调?
邹老师
2022 08/20 10:14
你好,需要做到税务申报表的数据,与账面数据一致啊 
84784952
2022 08/20 10:26
我们如果是出口企业,出口做无票收入,能不能在当时抵消,不申报更正呀[失望]
邹老师
2022 08/20 10:27
你好,你是指抵消什么呢? 
84784952
2022 08/20 11:00
21年12月,做的无票收入,有13的税,本来这个收入是免税的,我想着在这个月做账时,把这个凭证冲红,然后做成免税,就直接申报报表,这样行吗?反正都是无票收入
邹老师
2022 08/20 11:00
你好,能给个正面回复吗 
84784952
2022 08/20 11:27
当期会有13税率的无票收入,去年的免税,多交的,在当时冲无票收入,
邹老师
2022 08/20 11:28
你好,能给个正面回复吗 (不要只顾着自己描述,好吗)
84784952
2022 08/20 11:33
老师 那个不管先 你先回复我后面问的嘛
邹老师
2022 08/20 11:34
你好,请看这个图片,已经给出了针对性的回复啊 
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