问题已解决
老师好!公司总部带我们分公司收了一笔贴现银行承兑汇票,分公司跟公司总部挂内部往来应该怎么做分录?



你好,同学。
借,其他应收款
贷,应收票据
2022 09/26 21:41

84785000 

2022 09/26 21:46
是公司总部账户代我们分公司收的业主工程款,不是现金,是贴现银行承兑汇票,现在是要求我们分公司跟其公司总部挂内部往来,不知道咋做分录?麻烦老师指导一下

陈诗晗老师 

2022 09/26 21:47
前面的分录你觉得是什么问题

84785000 

2022 09/26 21:48
借方用内部往来,贷方应收票据

84785000 

2022 09/26 21:52
收到业主工程款,正常是借银行存款,贷应收账款

陈诗晗老师 

2022 09/26 21:52
内部往来一般用于连锁企业
你总分公司也用了这个科目?

84785000 

2022 09/26 21:55
是的,我们属于公司下属的分公司。收款都是总公司账户统一管理。

陈诗晗老师 

2022 09/26 21:56
那你前面分录处理可以的

84785000 

2022 09/26 22:02
是要做两笔分录?借内部往来,贷应收账款,借银行存款,贷内部往来

陈诗晗老师 

2022 09/26 22:03
借,内部往来
贷,应收账款
借,银行存款
贷,内部往来
总分公司分别处理