问题已解决

老师好,我想问一下,2021年由于申报错误,多缴了增值税,今年更正了以前的报表,产生的留抵税金,这个帐务要如何处理呢我们是一般纳税人

84785003| 提问时间:2022 10/10 11:16
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
关键是发生了什么错误更正了?
2022 10/10 11:21
84785003
2022 10/10 11:23
报表埴写错误????
家权老师
2022 10/10 11:28
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-未交增值税
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