问题已解决
老师好,我想问一下,2021年由于申报错误,多缴了增值税,今年更正了以前的报表,产生的留抵税金,这个帐务要如何处理呢我们是一般纳税人



关键是发生了什么错误更正了?
2022 10/10 11:21

84785003 

2022 10/10 11:23
报表埴写错误????

家权老师 

2022 10/10 11:28
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-未交增值税
老师好,我想问一下,2021年由于申报错误,多缴了增值税,今年更正了以前的报表,产生的留抵税金,这个帐务要如何处理呢我们是一般纳税人
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