问题已解决
老师一般纳税人请问建帐之前没顾及到已开发票10000元。(已经缴纳增值税企业所得税)建帐之后收到款10000元做了预收账款,跨年度发现之前已经开了发票请问如何写会计分录把这10000元冲平?起初没做收入,后面以为还没开票收到钱就做了预收借方,也意思是之前已经开了票没挂应收。 现在是收到钱借银行存款贷预收账款。现在已经跨年度了我这边要怎么调整这笔款项?


开发票时候确认收入了吗?
2022 10/12 14:26
松松老师 

2022 10/12 14:27
借:预收账款
贷:以前年度损益调整