问题已解决
我的工程物资已全部领用,一进一出,现在也要做冲销分录吗?如借工程物资,贷银行存款,借在建工程贷工程物资,现要把在建工程更正为长期待摊,工程物资要冲销吗



你好,不用的直接借,长期待摊费用贷在建工程。
2022 10/16 15:07

暖暖 

2022 10/16 15:17
老师,我这些更正的有损益类科目,要合计到本月数一起计算结转至本月本年利润

郭老师 

2022 10/16 15:31
对的,是的,是这么做的。

暖暖 

2022 10/16 15:32
老师,是以前年度的损益类

郭老师 

2022 10/16 15:33
修改汇算清交吗?不修改的就不要紧,没有关系,影响今年的,影响现在的,影响这个月的。

暖暖 

2022 10/16 15:34
什么情况下要修改汇算清缴

郭老师 

2022 10/16 15:39
涉及到以前年度损益类科目的都可以修改

暖暖 

2022 10/16 16:01
明白,老师还有一个问题,我的工程物资不冲销,账上一直显有这个领用工程物资的未冲销的痕迹。

暖暖 

2022 10/16 16:01
明白,老师还有一个问题,我的工程物资不冲销,账上一直显有这个领用工程物资的未冲销的痕迹。

郭老师 

2022 10/16 16:04
你好
你要冲霄他也有记录
除非反结账修改

暖暖 

2022 10/16 16:08
老师,是手工记账

郭老师 

2022 10/16 16:13
你好,你能在当月直接修改吗?

郭老师 

2022 10/16 16:13
更改不了的话,你红充不充都是一样的结果啊,可以不用动了。

暖暖 

2022 10/16 16:14
以前年度的,当月怎么改

郭老师 

2022 10/16 16:16
你好,以前年度的你不要去修改啦,都已经做了年报
借,长期待摊费用贷在建工程。
在这个月就做这个