问题已解决
老师这道题我不太明白



您好
借:应收账款-113(红字)
贷:
2022 10/22 16:54

葡萄老师 

2022 10/22 16:58
借:应收帐款-113(红字)
贷:以前年度损益调整-100(红字)
贷:应交税费-应交增值税-销项税-13(红字)
冲回成本:
借:以前年度损益调-80(红字)
贷:库存商品-80(红字)

葡萄老师 

2022 10/22 17:00
借:信用减值损失-5.65(113*5%)
带:坏账准备-5.65

葡萄老师 

2022 10/22 17:01
哦,不对,冲计提的坏账应该是下面的分录:
借:以前年度损益调整-5.65(113*5%)红字
带:坏账准备-5.65红字

葡萄老师 

2022 10/22 17:03
再把以前年度损益调整的余额结转到利润分配-未分配利润即可