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,应交增值税=销项税额-进项税额??
84785003
|
提问时间:2022 11/05 16:54
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邹老师
金牌答疑老师
职称:
注册税务师+中级会计师
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你好,一般纳税人单位的增值税,是这样计算的
2022 11/05 16:54
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例销项税额800 进项税额1000 结转时:借:应交税费-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-进项税额800 借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 800
1119
本期只有销项税额,销项税额转到未交增值税,有一部分留底进项税额,还有剩余预交增值税,分录是借应交增值税-销项税额,贷应交增值税-未交增值税,借应交增值税-未交增值税,贷记应交增值税-进项税额转出;应交增值税-转出多交增值税。
1095
老师,应交税金-应交增值税-进项税额(销项税额)这两个科目里期末都是有余额的,然后我们每个月计提增值税的分录是借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-未交增值税,,,,,这样做对吗?并且应交增值税-进项税额(销项税额)和转出未交增值税都是有余额的
841
现在科目“应交税费-应交增值税-销项税额”有余额-317.64,“应交税费-应交增值税-进项税额”有余额316.98
349
结转都是借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录:结转销项:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税
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