问题已解决
我是买方,10月的进项发票,销售方红冲了部分金额,因此我无法勾选抵扣原蓝字发票,老师,怎么解决这个问题



你好,让对方把剩余的发票要开红字发票,然后你再重新给你开正确的。
2022 11/09 09:34

84784981 

2022 11/09 09:36
我的销项金额很大,无法认证进项, 要交提前很多税款

郭老师 

2022 11/09 09:37
没有其他的发票了吗?

84784981 

2022 11/09 09:37
发票是这样操作重新换开,10月税款申报要如何处理呢

郭老师 

2022 11/09 09:38
你好,那就没法认证,你没法认证就得多交税,这个涉及到金额很大吗?对方在几月份开的付出发票?

84784981 

2022 11/09 09:39
这种情况只能提前交税吗,换开发票我要形成大量的留抵税,实操上有合规的办法来处理吗

郭老师 

2022 11/09 09:39
对方在几月份开的负数发票?

84784981 

2022 11/09 09:41
是的,金额很大,对方在10月开的发票

郭老师 

2022 11/09 09:42
你好,那你跟你税务局那边说吧,延期交税,你正常申报上去,先不交税。

84784981 

2022 11/09 09:44
然后11月认证后可以冲减欠税是吗

郭老师 

2022 11/09 09:46
对的,是的,是这么做的。

84784981 

2022 11/09 09:53
老师。延期交税会产生滞纳金吗

郭老师 

2022 11/09 09:55
是的是的,而且影响企业信用等级,你的附加税需要正常缴纳。

84784981 

2022 11/09 09:55
如果系统产生滞纳金,可以申请免除吗

郭老师 

2022 11/09 09:55
问一下你税务局吧,不可以的。