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7号将价值33万(不含税)的丙产品投资于B企业,另无偿赠送给B企业价值7万元 (不含税)的丙产品; (7) 9号外购原材料一批,取得增值税专用发票注明价款1000万元,增值税130万元支付运输费用20万元,增值税1.8万元,取得运输业增值税专用发票,当月建造专门的职工食堂领用本批外购材料的20%; (8) 11号从小规模纳税人处购进一批材料,取得普通发票,注明价款6万元;从另一小规模纳税人处购进一批手套作劳保用品,取得代开的增值税专用发票,注明税额2000元; (9) 11号购进一批小家电发给公司的员工作为福利,取得增值税专用发票上注明的价款50万,增值税6.5万元;

84785019| 提问时间:2022 11/21 10:50
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速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022 11/21 10:50
84785019
2022 11/21 10:51
是的 做会计分录
邹老师
2022 11/21 10:54
你好,分录的数据,麻烦自行带入一下 (7) 9号外购原材料一批,取得增值税专用发票注明价款1000万元,增值税130万元支付运输费用20万元,增值税1.8万元,取得运输业增值税专用发票,当月建造专门的职工食堂领用本批外购材料的20%; 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 借:在建工程,贷:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额转出) (8) 11号从小规模纳税人处购进一批材料,取得普通发票,注明价款6万元;从另一小规模纳税人处购进一批手套作劳保用品,取得代开的增值税专用发票,注明税额2000元; 借:原材料,贷:银行存款等科目 借:管理费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 (9) 11号购进一批小家电发给公司的员工作为福利,取得增值税专用发票上注明的价款50万,增值税6.5万元; 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,    贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
84785019
2022 11/21 10:55
老师 还有一个第六题呜呜呜
邹老师
2022 11/21 10:56
你好,第六题,你提供的信息都不全啊 
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