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老师,材料当月有暂估:借库存商品8000,贷:应付账款~暂估8000,当月结转成本了,借主营业务成本8000,贷库存商品8000,次月到票7000元,成本多结转了怎么办。全部红冲回去分录开多了,综合的分录怎么写

84785013| 提问时间:2022 11/30 21:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好实际就是暂估的多了是吗 借应付帐款贷库存商品1000 借库存商品借主营业务成本-1000
2022 11/30 21:05
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