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我在11月月底开具了一张发票,然后是错误的,然后第二天也就是十二月1号就红冲了,然后11月的税要怎么报

84785010| 提问时间:2022 12/03 08:49
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84785010
金牌答疑老师
职称:税务师
可12月红冲的这张是十一月的啊,如果正常申报那红冲的这张票的增值税是不是就要缴纳了
2022 12/03 08:52
家权老师
2022 12/03 08:49
你好,11月正常申报就是了
家权老师
2022 12/03 08:55
不是的,是11月按正常的销售申报。12月按红冲后的金额申报
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