问题已解决
我在11月月底开具了一张发票,然后是错误的,然后第二天也就是十二月1号就红冲了,然后11月的税要怎么报



可12月红冲的这张是十一月的啊,如果正常申报那红冲的这张票的增值税是不是就要缴纳了
2022 12/03 08:52

家权老师 

2022 12/03 08:49
你好,11月正常申报就是了

家权老师 

2022 12/03 08:55
不是的,是11月按正常的销售申报。12月按红冲后的金额申报
我在11月月底开具了一张发票,然后是错误的,然后第二天也就是十二月1号就红冲了,然后11月的税要怎么报
赶快点击登录
获取专属推荐内容