问题已解决
我们单位是残疾人照顾中心,照顾残疾人的,财政局会给我们打款,只有配餐服务有发票,其他的没有票,是单位的员工给做的服务,上面写的1365也不会给员工打钱,贷方这要怎么记



好,是您的成本没有发票吗?
2022 12/06 17:34

84785026 

2022 12/06 17:39
还有这种,给孩子做的康复训练,都是机构的老师给做的,项目款到现在也已经花了,项目补助2000是财政局之前拨的款,机构补贴166这种要怎么记呢

玲老师 

2022 12/06 17:43
你好,这些是你们需要支出的吗?

84785026 

2022 12/06 17:54
没有发票,都是给娃娃做的康复,借方我知道记业务活动成本,但是贷方写什么

玲老师 

2022 12/06 18:00
贷是银行存款支付的,就是银行存款没有付款就是应付账款。

84785026 

2022 12/07 09:11
我们是一家非盈利组织单位:残疾人康复机构。去年收到财政局的拨款,拨了130万,主要用于给残疾儿童做康复,截止现在这个项目刚结束。我给你发到康复训练费用明细,就是我们自己做的一个台账,每个月给这些儿童做的康复。做康复是我们机构的老师给做的,拨的款已经花完了,台账上的金额也是130万,就是说我们拨的款都用到康复上面。你昨天问是不是我们需要支出的这个自己做下的台账,不是实际要支出的,比如给我们康复项目拨款5万,按照这个标准,五万都要花完,这些都是单位的老师给做的康复

玲老师 

2022 12/07 09:13
您好,您需要支出的做个台帐,这样是对的。

84785026 

2022 12/07 09:24
现在就是这个不知道怎么记账,比如借方我可以写成业务活动成本,贷方写什么呢

玲老师 

2022 12/07 09:33
您这笔钱是用什么方式支出的?

84785026 

2022 12/07 09:48
上面写的2166,这笔钱没有支出,因为这是我们机构老师给做的康复训练,相当于是人工成本,老师每个月给发工资

玲老师 

2022 12/07 09:51
实际发生了,还没有付款,是这样吧?那贷方就应付帐款。

玲老师 

2022 12/07 09:52
。要是这个老师是你们单位的员工,贷方就用应付职工薪酬。

84785026 

2022 12/07 10:00
问题是这笔钱后面也不会支付了,上面写的项目补助款2000元,就是花的之前财政拨的款

玲老师 

2022 12/07 10:04
你好 财政给补助记营业外收入

84785026 

2022 12/07 10:19
打钱的时候我记的是借银行存款,贷政府补助收入-非限定性收入,这样是对的吗

玲老师 

2022 12/07 10:42
你们是收到钱了,还是对方直接代替你们支付了?

84785026 

2022 12/07 10:55
我们收到钱了。

玲老师 

2022 12/07 11:18
。收到了钱这样处理是对的。