问题已解决
编制结转代扣,代垫款项分录
借应付职工薪酬637+27990+21744+432.5=50803.5
贷其他应付款50371
应交税费应交个人所得税432.5
2022 12/10 14:32
暖暖老师 
2022 12/10 14:33
借应付职工薪酬229096.5
贷银行存款229096.5
Yuuu1 
2022 12/10 14:35
合起来分录咋写的
暖暖老师 
2022 12/10 14:36
这里需要分开的,不能合起来
Yuuu1 
2022 12/10 14:37
那在记账凭证上面是不是要填两张
暖暖老师 
2022 12/10 14:41
是的,计提一张,发放一张

00:10:00
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