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6月份做了去年的进项税额转出,已交增值税了,这个增值税额用填在7月份的30栏吗

84784985| 提问时间:2023 01/16 18:18
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
6月份做了去年的进项税额转出,已交增值税,这应该填在7月份的30栏。7月份的30栏是清算月份增值税,即,增值税税款的月度结算,是销售商购买物品或者接受服务的月度结转清算税款。所以符合要求,应该填在7月份的30栏。 拓展知识:增值税是我国的一种税收,它是一种及时征收的税收,是基于社会消费的规模,针对不同的商品和服务设定了不同的税率,在发生购买或者接受服务行为时,增值税就会随之产生,需要及时申报和缴纳。
2023 01/16 18:26
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