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一项工程200万,已付款150万,付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固金额为183.49万。想问一下分录要怎么写

84784971| 提问时间:2023 01/17 16:04
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
应转固分录: 1)收到工程款183.49万元,借:在建工程 150 万元;银行存款 33.49 万元。 2)转固工程 200 万元,贷:在建工程 200 万元。 这里可以做一个土地账户的抵扣或者开立预付款账户,及时记录转固的工程款,并在8月份发票到达的时候进行相应的分录: 1)预付款 183.49 万元,借:预付款 183.49 万元。 2)借:应付账款 183.49 万元;贷:预付款 183.49 万元。 拓展知识: 在对工程款结账时,应根据现实情况,尽量减少已付款、应付款和在建工程等项目之间的差异。待账款收到全部发票后,方可进行结账处理,总结记录转固工程款,并及时登记发票和审核核实应收账款。
2023 01/17 16:10
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