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我想请问一下,进项税在上个月己经抵了,这个月开了红字信息,要做进项税额转出的话,分录要怎么做呀?

84785027| 提问时间:2023 01/25 17:33
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
进项税额转出的分录要求如下: 1. 借:应交税费-进项税额转出 2. 贷:应付账款-购进货物或接受服务应付款 当上个月己经抵了进项税,这个月又开了红字信息时,往往会根据具体情况做出不同的分录处理。 假设上个月记入的进项税额为1000元,此次新开的红字发票为500元,此时处理的分录为: 1.借:应交税费-进项税额转出500元 2.贷:应付账款-购进货物或接受服务应付款500元 当上个月记入的进项税额与此次新开的红字发票金额不匹配时,分录处理如下: 1.借:应交税费-进项税额1000元 2.贷:应付账款-购进货物或接受服务应付款500元 3.贷:应交税费-进项税额转出500元 拓展知识:进项税是指企业从供应商处购买商品的增值税,而进项税额转出,则是指红字发票里的进项税额在企业本期记入的时候己加入了,但随后发票被红字退回了,这时候需要企业从财务结账上进行调整,把进项税“转出”账户来抵冲本期的费用金额,以保持账户平衡。
2023 01/25 17:44
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