问题已解决

请问我之前有做个暂估收入200万,这200万当时是交了增值税的,现在有真实业务发生了我需要来冲抵这200万我的分录应该怎么做哦,后面实际开票的这两百万应该是不用再交一次增值税了吧

84784961| 提问时间:2023 02/04 15:18
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是的额,这个是不需要的了
2023 02/04 15:18
84784961
2023 02/04 15:19
那我现在有笔收入是340516.26加税金30646.46,我的分录应该怎么做
小锁老师
2023 02/04 15:21
您好,借 应收  贷 主营业务收入 340516.26  应交税费 30646.46
84784961
2023 02/04 15:22
申报增值税的时候那我这笔不是还要交吗
小锁老师
2023 02/04 15:41
交纳的是可以红冲的,第一次的
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