问题已解决
老师一般纳税人,去年的50万专票红冲,之前交的税,和账怎么处理
借应收账款,负数
贷处以业务收入、负数
应交税费、应交增值税销项负数
抵扣你当年的正数发票
2023 02/04 15:47
84784951 
2023 02/04 15:49
老师,报税怎填?
郭老师 
2023 02/04 15:55
你好,开具的专用发票里面填写负数就可以了,如果你有正数销售额的话,正数加负数销售额合计。
老师一般纳税人,去年的50万专票红冲,之前交的税,和账怎么处理
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