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我公司二季度开票30万,其中33万普通发票,-3万增值税专用发票。-3万为2021年1月开具的1%减免时候的发票红冲。请问增值税申报的时候-3万填在哪里

84785003| 提问时间:2023 02/05 15:10
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
发票红冲金额应填写在增值税抵扣项目→红字发票抵减款项项目下。增值税申报的时候,发票的正数和红字发票的负数要抵消,最终结果才是应税销售额;可抵扣的税负也要减少相应的税额,以保证财务安全性。
2023 02/05 15:14
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