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我公司收到承兑汇票,协议约定对方公司承担贴现费用。业务将相关费用加到结算款里,开给对方的是货物的发票。 会计处理将对方承担的贴现费用计入其他业务收入,贴现产生的费用(收到银行的利息和收费发票)作为其他业务成本。这样处理是否可以?

84784984| 提问时间:2023 02/15 11:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的,但是不太合理啊,因为你单位不是金融,和金融不挂边。
2023 02/15 11:02
84784984
2023 02/15 11:26
但如果收到的补偿作为价外费用计入收入,贴现时产生的费用作为财务费用。就会造成当月的产品单价异常。直接冲减财务费用是不是也不太合适
郭老师
2023 02/15 11:29
你好,这个不会形成异常的,你们这个金额大吗?频繁吗?
84784984
2023 02/15 14:01
个别客户几个月付一次款,一次几万元的费用吧。如果只摊到当月,对单价影响就比较大。而且这样是不是存在收入成本不配比的问题。
郭老师
2023 02/15 14:02
对的,是的,这个不影响的。
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