问题已解决
增值税申报表中本期留底税额怎么填写?进项税申报抵扣表怎么填?
本期已认证的进项税大于销项税了,申报表中的本期留底税额应该怎么填写,相应的附表又怎么填写呢?
2017 10/09 18:13
84784964 
2017 10/09 18:16
但是本期留底税额为0啊?
84784964 
2017 10/09 18:27
进项税大于销项税一般是交还是不交呢?新手,请老师多指教
李爱文老师 
2017 10/09 18:08
本期是否属于留抵税额呢?
进项税按当期验票的金额进行填写
李爱文老师 
2017 10/09 18:15
直接按正常的数据填销项税、进项税,主表的数据本月数据有的自己出来了
李爱文老师 
2017 10/09 18:20
本期留抵税是0,那本期交不交增值税呢?
李爱文老师 
2017 10/09 19:48
这个进项税大于销项税,不用交增值税了,就是属于留抵税额

00:10:00
描述你的问题,直接向老师提问

意见反馈