问题已解决
老师 这里的解析过程有问题 符号和算出来的结果都不对呢 请问正确的是什么呀



您好,我看看这题目。
2023 02/27 10:57

一休哥哥老师 

2023 02/27 11:15
可抵扣暂时性差异期末余额
=120/0.25-180+100+40=440

一休哥哥老师 

2023 02/27 11:16
本期产生递延所得税资产=440*0.15-120=-54

一休哥哥老师 

2023 02/27 11:20
本期产生递延所得税负债=10/0.25*0.15-10=-4

一休哥哥老师 

2023 02/27 11:23
分录:
借:所得税费用 倒挤
借递延所得税负债 4
贷递延所得税资产54
应交税费-所得税 137.5

一休哥哥老师 

2023 02/27 14:04
希望您给个五星好评,谢谢!