问题已解决
老师你麻烦你看一下图片中的问题哈,字数太多提不了问



你好; 你先描述 第一次开了多少; 第二次开了多少; 第一次的发票都全部红冲了 ; 你也认证了 也转出进项税了吗
2023 03/29 09:47

84784968 

2023 03/29 10:10
项目**一家建筑公司。第一次开进的专票是574210,后来全退了,退的当月开进专票574210。现在3月要退第二次开进的部分117271。现有大于要退部分的进项发票,现有的进项发票可以抵要退部分的税吗?还是说要扣税款?

meizi老师 

2023 03/29 10:14
你好; 意思第二次是部分红冲 ; 那你 认证了第二次的专票是吗 ; 那也不应该扣你的税费的; 对方直接红冲发票就可以冲税额的; 还收取你的税费干嘛;

84784968 

2023 03/29 10:35
都认证了。。。。。

84784968 

2023 03/29 10:36
这会我们**的建筑企业就要求我们给他付税款

meizi老师 

2023 03/29 10:41
你好; 不合理的; 对方可以红冲发票 抵减缴纳的税费; 跟你有什么关系 ; 不用付款

84784968 

2023 03/29 10:53
这会我们**的建筑企业就要求我们给他付税款,现有的进项发票不给抵要退的部分,只能用来抵以后的销项

meizi老师 

2023 03/29 10:57
你好; 正常是可以的 ; 你有进项税 只要是所属期内或者之前的进项税都可以抵扣的