问题已解决
问题如图片所述



3月做; 借管理费用-办公费贷其他应付款; 4月 做; 借其他应付款贷银行存款; 把发票付在3月凭证后面
2023 04/19 11:03

9999 

2023 04/19 11:11
可是3月已经把钱给员工了

meizi老师 

2023 04/19 11:12
你好; 3月做; 借管理费用-办公费贷其他应付款; 做; 借其他应付款贷银行存款;4月收到发票;只需要 把发票付在3月凭证后面

9999 

2023 04/19 11:15
不可以一笔分录,,,嘛

9999 

2023 04/19 11:15
不可以一笔分录,,,嘛

meizi老师 

2023 04/19 11:16
你要体现员工垫付 要走其他应付款; 你想直接贷方做银行存款; 那是不对的

9999 

2023 04/19 11:19
好的,那请问这两个分录可以写一张凭证上哪

meizi老师 

2023 04/19 11:23
你好; 可以的; 3月一起写两笔