问题已解决

请问我7-8月收到的专票,还未进行认证,入账时是先将其计入待认证进项税额,待9月进行认证以后,再将其直接用借应交增值税(进项),贷待认证进项入账;还是需要将这个待认证进项税额转到待抵扣进项之后,再转入应交增值税的进项里?

73887396| 提问时间:2023 09/05 13:43
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好直接从待认证进项税额转到应交增值税(进项)
2023 09/05 13:43
73887396
2023 09/05 14:00
好嘞谢谢~
暖暖老师
2023 09/05 14:01
不客气,祝你学习进步,加油
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