问题已解决
想问一下老师,这种题应该怎么做呢
资产的减值 税前不允许扣除
账面价值 小于计税基础
产生可抵扣差异
2023 10/30 16:50
一休哥哥老师 
2023 10/30 16:51
产生可抵扣差异 710万元
产生递延所得税资产=710*0.25=177.50
借:递延所得税资产 177.50
贷:所得税费用 177.50
L不陳 
2023 10/30 16:51
老师好,这里的企业所得税税率是25%吗
L不陳 
2023 10/30 16:52
好的谢谢老师
一休哥哥老师 
2023 10/30 17:00
老师好,这里的企业所得税税率是25%吗
答:是的

00:10:00
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