问题已解决
应该怎么做分录


收到款项:
借:银行存款
贷:其他应付款
支付款项:
借:其他应付款
贷:银行存款
2023 11/03 10:51

双小 

2023 11/03 15:03
但是实际情况是进项税额已经抵扣所用了,这部分要怎么处理?
miao 

2023 11/03 15:04
抬头是开您单位吗

双小 

2023 11/03 15:43
是的,施工单位到我们单位结算对我们开的。
miao 

2023 11/03 15:44
贵单位是中介机构,并未实质提供服务,应当进项转出