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应该怎么做分录

双小| 提问时间:2023 11/03 10:49
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miao
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
收到款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 支付款项: 借:其他应付款 贷:银行存款
2023 11/03 10:51
双小
2023 11/03 15:03
但是实际情况是进项税额已经抵扣所用了,这部分要怎么处理?
miao
2023 11/03 15:04
抬头是开您单位吗
双小
2023 11/03 15:43
是的,施工单位到我们单位结算对我们开的。
miao
2023 11/03 15:44
贵单位是中介机构,并未实质提供服务,应当进项转出
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