问题已解决
我们买员工礼品,款已付,票未到,怎么做分分录啊
同学您好,借: 预付账款 贷:银行存款 等收到发票再做借:管理费用-福利费 贷:预付账款
2024 01/31 11:30
彭彩波老师 
2024 01/31 11:32
同学您好,福利费需要计提,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 。付的时候应该是借:应付职工薪酬-福利费 贷:预付账款哈
84785009 
2024 01/31 11:39
如果票到了怎么做啊
彭彩波老师 
2024 01/31 11:41
同学您好,现在付的时候 借: 预付账款 贷:银行存款 票以后到了就是: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:预付账款哈 福利费计提一下,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 。

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