问题已解决
老师,这个调增处理是什么意思呢?



老师,能否解释详细一些呢?我还是不懂,呵呵
2015 04/08 19:00

84784973 

2015 04/08 21:19
也即是说:原来季度的企业所得税,业务招待费我是按照100万算,汇算清缴后要调节,我只能以5万的管理费用-业务招待费为标准,原来计算的100万中有95万还是不能扣除的,要交95万*20%的所得税。是吗?

罗老师 

2015 04/07 18:06
就是业务招待费所得税汇算清缴有扣除限额(营业收入*千分之五与业务招待费*60% 两者取小)

罗老师 

2015 04/08 20:32
比如营业收入1000万,业务招待费100万 ;(1000*0.005=5万,100*60%=60万),业务招待取两者最小的5万在企业所得税前扣除,其他的调增95的业务招待费。

罗老师 

2015 04/08 21:59
对的