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甲公司为増值税一般納税人,本年6月发生经济业务如下:
m87642968
|
提问时间:2024 03/06 21:00
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问您有什么疑问
2024 03/06 21:06
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甲企业为増值税一般纳税人,2017年发生如下与交易性金融资产相关的经济业务◇(2)6月30日,甲企业持有乙企业股票的市价为920000元。
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甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)计算増值税应纳税额。(1)购进一批原材料,取得増值税专用发票注明的金额为50万元,増值税为6.5万元;支付相关运费,取得増值税普通发票注明的金额为2万元,増值税为O.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得増值税专用发票注明的金额为100万元,増值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得増值税专用发票注明的金额6万元,増值税为0.78万元。(4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。
1030
2022年3月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的増值税专用发票上注明的价款为150000元,増值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和増值税进项税额,増值税专用发票尚未经税务机关认证。要求:编制会计分录。
108
増值税免税规定中:只有捐赠给目标脱贫地区才免増值税?通过公益性组织捐赠给其余,如老年福利员不免征吗?正常征收? 2、那所得税捐赠免税与増值税规定差异是?
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.甲公司为増值税一般纳税人,本年1月15日销售150件产品给乙公司,价款共计300万(含増值税)。双方合同约定本年1月15日甲公司从乙公司收取货款100万元(含増值税),本年7月15日甲公司从乙公司收取剩余货款200万元(含增值税)。甲公司本年向己公司开具价款为300万元(含增值税)的增值税专用发票。甲公司销售产品适用增值税税率为13%。对其进行纳税筹划。
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