问题已解决

23年12月收到,嗯,有一张票就那个水电费的,然后我到后面就那个时候也做了进项抵扣,然后二四年。二月的时候就跨年了嘛,然后他就做做了红冲,然后那个进项税额要转出,你帮我看一下这个进项税额这里有没有什么问题,我这样子做的。 这个进项税额转出,它在那个增值税报表里面显示是在这一栏,就是显示红字专用发票信息注明的进项税额,是属于这一类的。

84785013| 提问时间:2024 03/29 10:24
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,分录要把金额的也做负数,填写的位置是对额
2024 03/29 10:34
高辉老师
2024 03/29 10:35
收到负数发票分录 借:制造费用 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税-进项税额转出
高辉老师
2024 03/29 10:35
收到负数发票分录 借:制造费用 负数 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应付账款 负数
高辉老师
2024 03/29 10:36
上面的方向是对的啊
84785013
2024 03/29 10:51
因为之前同事做的也有分制管的,所以我现在调回去也要分制管,好的,那我知道了,谢谢老师,我大概知道你的意思了,那我就不用挂那个进项税额。把那笔进项税额删掉就好了
高辉老师
2024 03/29 11:01
你好,认证了是都要做的,没有认证抵扣就可以都不做
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