问题已解决

请问与增值税有关的会计分录。第一,我2月开了销项,3月十五之前进行了进项认证,分录是借:应收账款,贷:应交税费(销项) 主营收入 。 这个进项做账是做到2月的账里吗? 第二个问题,我三月十五之前缴纳了,增值税,附加税。附加税是否需要在2月是计提呢?增值税要计提吗?在哪月计提?

68626032| 提问时间:2024 04/01 10:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
第一个正确的。 第二个增值税的结转,其他的需要计提,在2月份。
2024 04/01 10:39
68626032
2024 04/01 10:42
按照您的说法,我2月开销项票,2月也收到了进项,还有一月收到的进项,我3月十五之前认证了进项,那我2月的增指税还要结转吗?我的进项不能做到2月账里吗?
郭老师
2024 04/01 10:43
需要的都做到2月份的进项里面都属于2月份儿的呀。你看所属期,所属期2月份认证的,那就是属于2月份的进项。
68626032
2024 04/01 10:50
是这样的吗?
郭老师
2024 04/01 10:52
增值税的借应交税费应交增值税,转出未交增值税。贷应交税费未交增值税。他需要结转,他不计提。2份需要做这一个,2份做这一个。
68626032
2024 04/01 10:57
那进项发票还是做到2月吧?结转后,3月又怎么写呢?
郭老师
2024 04/01 10:59
你好,在2月份结转俺同学。
郭老师
2024 04/01 11:00
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
郭老师
2024 04/01 11:00
上面这个是完整的,都在2月份里面做,在2月份里面做,一定要在2月份里面做。
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